12,2miljarder kronor

Enligt planen för 2020 ska nämnderna få 12,2 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten

    • Grundskola
      2 288 975 000 kr
    • Förskola
      1 472 861 000 kr
    • Gymnasieskola
      868 646 000 kr
    • Fritidshem
      252 106 000 kr
    • Förskoleklass
      175 519 000 kr
    • Grundsärskola
      107 696 000 kr
    • Gymnasial vuxenutbildning mm
      73 770 000 kr
    • Pedagogisk omsorg
      70 406 000 kr
    • SFI
      69 954 000 kr
    • Gymnasiesärskola
      55 849 000 kr
    • Öppen fritidsverks
      31 308 000 kr
    • Grundläggande vuxenutbildning
      24 580 000 kr
    • Öppen förskola
      16 760 000 kr
    • Insatser enligt LSS och LASS
      1 177 981 000 kr
    • Särskilt boende, äldre
      1 086 246 000 kr
    • Ordinärt boende, äldre
      839 835 000 kr
    • IFO, barn och unga
      513 687 000 kr
    • IFO, ekonomiskt bistånd
      399 641 000 kr
    • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
      199 135 000 kr
    • IFO, Missbrukarvård mm
      182 379 000 kr
    • Särskilt boende, funktionsnedsättning
      152 304 000 kr
    • Öppna insatser, äldre
      63 898 000 kr
    • Färdtjänst
      60 252 000 kr
    • Öppna insatser, funktionsnedsättning
      32 004 000 kr
    • Familjerätt
      18 664 000 kr
    • Infrastruktur
      803 733 000 kr
    • Vinterväghållning
      74 714 000 kr
    • Fritid, övrigt
      369 900 000 kr
    • Kultur, övrigt
      98 018 000 kr
    • Bibliotek
      94 914 000 kr
    • Musik och kulturskola
      47 858 000 kr
    • Fritidsgårdar
      40 178 000 kr
    • Kommunledning
      176 355 000 kr
    • Arbetsmarknad
      143 924 000 kr
    • Flyktingmottagande
      25 992 000 kr
    • Politisk verksamhet
      103 830 000 kr
    • Affärsverksamhet
      455 000 kr
Totalt 12,2 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.